当前位置: HOME > 走进新路 > 组织架构 > 正文

审计法务部

发布日期:2024/04/18 点击数:

审计法务部工作职责

一、贯彻落实国家的有关方针政策、法律法规严格执行路桥集团和公司规章制度管理办法。

二、负责制定公司内部审计工作制度、法律事务工作制度以及年度内部审计工作计划。

三、负责公司工程项目的过程审计和风险预警。

四、负责公司生产经营风险清单、辨识、评估、预警及防控等工作。

五、负责完工项目财务关门审计和竣工项目财务锁门审计。

六、负责工程项目负责人的经济责任审计。

七、负责上级单位及外部审计机构对公司审计工作的协调配合。

八、负责公司法治建设领导小组办公室工作。

九、负责协调管理公司法律纠纷和诉讼案件。

十、负责公司合规管理建设领导小组办公室工作。

十一、负责组织开展公司合规管理日常工作,并根据董事会授权开展合规管理体系有效性评价。

十二、负责重要规章制度、重要经济合同、重大决策合规审查。

十三、负责公司内部审计的业务培训工作,负责法律法规及合规管理的宣传、教育和培训工作。

十四、负责公司外部审计、评估、法律顾问、合规管理等中介机构的选聘和管理工作。

十五、负责对接路桥集团审计法务部,按时完成交办的各项工作。

十六、完成公司领导交办的其他工作。